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索引号:  330282000/2008-05133
信息类别:  机构职能 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:   公开时限:  长期公开
内容概述:  
主要职责:

  根据《中华人民共和国审计法》及其《实施条例》、上级审计机关规定和市政府“三定”方案,主要履行以下职责:
  (一)贯彻执行国家、省、宁波市有关审计法律、法规、规章和政策;负责相关规范性文件的起草、制定和组织实施,并监督检查。
  (二)负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
  (三)拟订并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,拟订并组织实施年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
  (四)负责向市政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府有关部门和镇(街道)通报审计情况和审计结果。
  (五)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
  1.市级财政预算执行情况和其他财政财务收支。
  2.市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支,镇人民政府、街道办事处财政预算的执行情况和决算。
  3.市属重点国有企业的资产、负债和损益情况。
  4.市属地方金融和非银行金融机构的资产、负债和损益情况。
  5.市政府投资建设项目工程预(概)算和决算。
  6.市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的农业发展基金、社会保障基金等其他有关专项基金、资金的财政财务收支。
  7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
  8.法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。
  (六)组织实施市本级经济责任审计。
  (七)根据授权对在本市的中央、省及宁波市的金融企业、保险企业、非银行金融机构及其他企事业单位进行审计。
  (八)对与国家财政、财务收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,报告审计调查结果,并向市政府和上级审计机关反映情况,提出建议。
  (九)负责依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
  (十)负责对镇、街道审计工作的指导、监督。
  (十一)组织实施本级财政性资金建设项目的审计监督。
  (十二)指导和监督内部审计工作;监督独立审计机构的审计业务质量;负责全市审计专业人员的业务培训。
  (十三)承担上级审计机关依法委托的审计事项。
  (十四)承办市政府交办的其他事项。
 

内设机构:

  (一)办公室

  处理局机关日常政务,负责有关重要会议的组织和有关报告、文件的起草;承担机关文电处理、政务公开、宣传、新闻发布、信息、保密、政工、人事、信访、档案、财务、后勤、保卫等事务;编制审计工作计划,安排、检查年度审计项目;审理局机关的审计报告、审计意见书、审计决定书,并检查监督落实及执行情况;协调审计案件移送与审计决定协助执行等事项;负责填报审计业务统计报表;组织实施审计普法教育和审计业务培训;检查监督审计业务资料收集与归档工作;组织办理人大代表建议和政协委员提案;组织实施对内部审计的指导与监督;监督独立审计机构的审计业务质量。

  联系电话:63981707

  (二)财政金融审计科

  制订市本级预算执行情况的审计总体方案,汇总审计结果;审计市本级财政预算执行情况和市财政地税系统税收征管及其所属单位的财务收支;负责审计镇人民政府、街道办事处的财政预算执行和决算情况;承担授权的金融、保险机构和非银行金融机构资产、负债、损益情况审计事项;负责市属的金融、保险机构和非银行金融机构的财务收支审计;开展相关审计或专项审计调查。

  联系电话:63981727

  (三)经贸审计科

  负责市政府经济贸易和农业、水利、国土资源、交通部门及其下属单位的财务收支审计;审计市政府主管部门管理和受市政府委托由社会团体管理的农业、水利、国土资源、交通等专项资金的管理使用情况;负责审计市重点国有企业;根据授权对在本市的中央、省及宁波市的企业单位进行审计;开展相关审计或专项审计调查。

  联系电话:63981717

  (四)经济责任审计科

  按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督;负责市政府有关部门和直属事业单位的财务收支审计;负责审计由市政府主管部门管理和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环保资金的管理使用情况以及各项社会福利、救灾救济、扶贫开发、优抚安置和社会捐赠资金的管理使用情况;承担市经济责任审计联席会议办公室的日常工作;开展相关审计或专项审计调查。

  联系电话:63981723

  (五)整改督查科

  承担市审计局审计整改督查工作的日常事务,跟踪检查和督促落实被审计对象根据审计结果进行整改和处理情况。整理汇总全市审计发现问题、边审边改情况、整改方案和整改结果报告等;综合协调审计结果整改落实情况,检查督促被审计单位落实审计整改事项。向市审计整改联合督查领导小组和办公室通报审计整改情况;根据需要向审计整改联合督查办公室提请召开联合督查会议,或提请各联合整改督查部门协助落实审计整改工作;联系各联合整改督查部门开展重点督查。参与对各镇(街道)、部门、单位落实审计整改的年度考核和党政主要负责人相关考核工作。草拟审计整改情况结果工作报告和审计整改结果对外公告等工作。汇总形成整改督查工作的动态信息;加强对审计整改督查结果的综合分析和利用。承担市审计整改联合督查办公室的日常工作。

  联系电话:63981731

  (六)基本建设审计科  

  负责对市政府建设、规划等部门及其下属单位的财务收支审计;对市重点建设项目的预(概)算执行和决算进行审计监督;对与国家建设项目直接有关的单位财务收支进行审计监督;负责国际组织和外国政府贷款、援助和捐赠项目的财务收支审计;负责对独立审计机构承办的投资建设项目的决算审核进行审计监督;开展相关审计或专项审计调查。

  联系电话:63960365

  (七)内审指导监督科

  负责实施对全市内部审计工作的业务指导与监督,指导全市各内部审计机构开展内部审计工作;督促审计监督对象建立健全内部审计制度和内管干部经济责任审计制度;组织开展内部审计宣传交流、培训服务、质量检查和考核;组织开展全市内部审计同步项目。

  联系电话:63981721

   

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