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索引号: 113302827342755727/2019-53946
发布机构: 市文广旅体局 发文日期: 2019-08-19
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位2018年度部门决算公开


一、慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版、版权和体育工作的法律、法规和方针、政策;研究和起草相关规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

2.组织拟订全市文化、体育事业、产业发展规划,并组织实施;推进文化、体育领域的体制机制改革,促进产业发展。

3.指导、管理全市艺术创作、研究工作,扶持各门类艺术精品的创作;指导、协调全市重大文化、体育活动;指导开展社会文化、专业文化、群众体育和全民健身活动;组织指导国民体质监测。

4.推进全市公共文化服务;规划、引导公共文化产 品生产;指导重点和基层文化、体育设施建设。

5.指导、管理全市社会文化事业;指导图书馆、文化馆、综合文化站事业和基层文化建设;指导文化信息资源共享工程建设。

6.综合管理全市文物、博物事业;负责世界文化遗产的推荐申报和管理工作;负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作。

7.拟订全市非物质文化遗产保护规划;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

8.统筹规划全市竞技体育发展工作;指导和推进青少年体育工作;管理和指导全市体育竞赛工作。

9.组织拟订全市文化市场发展规划和相关政策;协调、指导全市文化市场综合执法;负责对文化、体育经营活动进行行业监管。

10.负责监管全市出版活动;负责全市新闻出版单位行业管理;负责全市印刷品市场、美术品市场的监管;负责全市著作权(版权)管理。

11.负责全市文化、文物、广电、新闻出版、版权和体育行政许可事项的许可、认定、验收、审核、年检年审及非行政许可事项的备案工作。

12.加强文化、体育人才队伍建设,推进系统内部人事制度改革。

13.指导文化、体育行业协会和社会组织的业务活动。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)部门决算包括:局本级决算、局属市文化市场行政执法大队、局属市图书馆、局属市文化馆、局属市体育管理中心、局属市体育场馆管理处和局属市文物管理委员会办公室(市博物馆)决算。

二、慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位2018年度收、支总计20,344.96万元。与2017年相比,收、支总计增加5418.07万元,增长36.30%。主要原因是文物保护、产业补助等上级转移支付资金增加,人员支出增加及慈溪大剧院设备物资购置费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计18,570.87万元;包括财政拨款收入13,454.49万元(其中,一般公共预算10,399.12万元,政府性基金预算3,055.36万元),占收入合计72.45%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入5,116.39万元,占收入合计27.55%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计19,073.32万元,其中基本支出4,636.37万元,占24.31%;项目支出14,436.95万元,占75.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出6.36万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出15298.53万元、社会保障和就业支出471.61万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1574.19万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出241.46万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1481.17万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出10399.12万元,政府性基金预算支出3055.36万元,其他各类支出5618.84万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位2018年度财政拨款收、支总计13,454.49万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加2475.47万元,增长22.55%。主要原因是文物保护、产业补助等上级转移支付资金增加,人员支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位2018年度一般公共预算财政拨款支出10,399.12万元,占本年支出合计的54.52%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1742.68万元,增长20.13%。主要原因是文物保护、产业补助等上级转移支付资金增加,人员支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,399.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.36万元,占0.06%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出9,679.70万元,93.08%;社会保障和就业(类)支出471.61万元,4.54%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出241.46万元,2.32%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8678.13万元,支出决算为10,399.12万元,完成年初预算的119.83%,主要原因是文化创作与保护,上级补助产业发展资金等项目支出增加及增人增资。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.36万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因是该项目使用上年结转资金。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金(文化艺术新秀人才工程)6.00万元。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2018年年初预算为485.01万元,2018年支出决算为645.86万元,完成年初预算的133.16%,决算数大于预算数的主要原因是市文广局本级增人增资。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2018年年初预算为942.98万元,2018年支出决算为1071.45万元,完成年初预算的113.62%,决算数大于预算数的主要原因是市图书馆增人增资。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2018年年初预算为634.63万元,2018年支出决算为829.57万元,完成年初预算的130.72%,决算数大于预算数的主要原因是市文化馆增人增资。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。2018年年初预算为80.00万元,2018年支出决算为68.00万元,完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是按市财政局要求对一般性支出项目进行压减,年中调减预算金额12.00万元。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2018年年初预算为201.00万元,2018年支出决算为600.55万元,完成年初预算的298.78%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转上林湖越窑遗址申遗专项经费399.55万元。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。2018年年初预算为383.82万元,2018年支出决算为476.45万元,完成年初预算的124.13%,决算数大于预算数的主要原因是市文化市场行政执法大队增人增资。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为1781.50万元,2018年支出决算为1902.30万元,完成年初预算的106.78%,决算数大于预算数的主要原因是追加第六届十大华语电影表彰典礼活动经费300.00万元,文化发展资金年初预算中180.00万元功能科目调整为其他文化体育与传媒支出。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2018年年初预算为2296.69万元,2018年支出决算为1958.14万元,完成年初预算的85.26%,决算数小于预算数的主要原因是潮塘江元代沉船保护修复工程和上林湖越窑遗址本体保护工程因工期较长,有结余资金结转下年使用。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。2018年年初预算为40.50万元,2018年支出决算为34.73万元,完成年初预算的85.75%,决算数小于预算数的主要原因是按市财政局要求对一般性支出项目进行压减,年中调减预算金额5.77万元。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金(非国有博物馆专项扶持资金)2.00万元。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。2018年年初预算为69.22万元,2018年支出决算为52.38万元,完成年初预算的75.67%,决算数小于预算数的主要原因是按市财政局要求对一般性支出项目进行压减,年中调减预算金额10.62万元,年初预算安排修缮费5.40万元及办公设备购置0.82万元未使用。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。2018年年初预算为469.20万元,2018年支出决算为469.47万元,完成年初预算的100.06%,基本持平。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。2018年年初预算为139.70万元,2018年支出决算为139.70万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。2018年年初预算为228.28万元,2018年支出决算为326.86万元,完成年初预算的143.18%,决算数大于预算数的主要原因是市体育管理中心增人增资。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为866.25万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金(产业补助专项)866.25万元。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为27.00万元,2018年支出决算为236.00万元,完成年初预算的874.07%,决算数大于预算数的主要原因是文化发展资金年初预算中180.00万元功能科目从其他文化支出调整为其他文化体育与传媒支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为19.31万元,2018年支出决算为22.16万元,完成年初预算的114.76%,决算数大于预算数的主要原因是根据浙政发(201525号文件及上级有关部门对养老保险制度改革的相关规定,追加发放一次性退休补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2018年年初预算为64.43万元,2018年支出决算为61.49万元,完成年初预算的95.43%,决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员退休活动费未全部使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为254.19万元,2018年支出决算为277.15万元,完成年初预算的109.03%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为101.67万元,2018年支出决算为110.81万元,完成年初预算的108.99%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为229.50万元,2018年支出决算为241.46万元,完成年初预算的105.21%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为229.50万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是购房补贴项目取消。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,623.44万元,其中:

人员经费4,249.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费373.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,055.36万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出1,574.19万元,51.52%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出1,481.17万元,48.48%;债务付息(类)支出0万元,0%

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2772.00万元,支出决算为3,055.36万元,完成年初预算的110.22%,主要原因是追加省、宁波体彩公益金转移支付资金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为1700.00万元,2018年支出决算为1574.19万元,完成年初预算的92.60%,决算数小于预算数的主要原因是通过审核的本级产业补助资金实际兑现额小于预算数。

 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为20.60万元,决算数大于预算数的主要原因是追加我单位前期代垫的岗墩健身步道建设工程资金。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 体育彩票销售机构的业务费支出(项)。2018年年初预算为120.00万元,2018年支出决算为153.9万元,完成年初预算的128.25%,决算数大于预算数的主要原因是追加体彩站网点形象改造补助及新增专管员经费。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为952.00万元,2018年支出决算为1306.68万元,完成年初预算的137.26%,决算数大于预算数的主要原因是追加省、宁波体彩公益金转移支付资金。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.32万元,支出决算为40.84万元,完成预算的76.59%,其中:因公出国(境)费用支出决算为4.60万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为29.20万元,完成预算的84.15%;公务接待费支出决算为7.04万元,完成预算的37.81%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少18.79万元,下降31.51%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算4.60万元,比上年决算数增长2.00%。主要用于市文广局本级人员随团赴意大利、瑞士进行招商推介、项目洽谈公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年基本持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费:2018年度公务接待费决算7.04万元,比上年决算数增长19.93%主要用于接待文化产业招商、上级部门视察、文化体育活动交流等支出。增加的主要原因是文化交流活动增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78批次,累计1,238人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算29.20万元,比上年决算数下降40.71%。其中,公务用车购置支出12.61万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.60万元,主要用于局本级和市文化市场行政执法大队、市图书馆等6个局属单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。增加的主要原因是市文广局本级新调入一辆公务用车。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)单位5个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1825.00万元,实际支出1696.11万元,结转下年106.34万元,剩余资金由财政统筹。

2.部门决算中项目绩效自评情况:2018年度我单位对2017年度“你点我送”文化互动惠民项目进行了绩效自评,计划安排资金293.00万元,实际支出291.30万元,总体评价结果良好。2018年度5个预算项目截至决算日尚未开展绩效评价。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:2018年度我单位列入财政支出绩效评价重点项目1个,项目名称为老年体育健身活动经费,计划安排资金123.10万元,实际支出187.98万元,总体评价结果优秀。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)本级1家行政单位以及所属慈溪市文化市场行政执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出146.02万元,比上年度增加10.39万元,增长7.66%,主要原因是追加屋面改造费。

2.政府采购支出情况

2018年度慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)本级及所属各单位政府采购支出总额4372.56万元,其中:政府采购货物支出2697.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1675.45万元。授予中小企业合同金额1625.89万元,占政府采购支出总额的37.18%。其中,授予小微企业合同金额589.66万元,占政府采购支出总额的13.49%

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,慈溪市文化广电新闻出版局本级(体育局)及所属各单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0执法执勤用车1特种专业技术用车1离退休干部用车0其他用车6辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   
14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项):反映对外文化交流合作活动的支出。

17.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。  

19.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

21.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

22.文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

23.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

24.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

25.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

26.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

27.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。    

28.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

36.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。
    37.
其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):
反映体育彩票销售机构的业务费支出。

38.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于支持全民健身和奥运争光计划等体育项目的支出。

慈溪市文化广电新闻出版局2018年决算公开附表.xls