索引号:

12330282079232516D/2022-171200

发布机构:

市房屋征收管理办公室

公开方式:

主动公开

组配分类:

财政预决算、“三公”经费

主题分类:

财政、金融、审计/其他

发布日期:

2022-12-20

成文日期:

2022-03-11

公开范围:

面向社会

关于慈溪市部分单位2020年度预算执行情况专项审计调查整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十九的规定,慈溪市审计局派出审计组,自2021年9月10日至10月26日对我办2020年度预算执行情况进行了专项审计调查,根据审计情况出具了审计报告(慈审审报〔2022〕1号)。

本次审计主要发现“银行存款保值增值工作不够到位、征迁项目管理不够规范、内部管理有待完善”等问题。

为此,《审计报告》提出了审计建议:市房屋征收管理办今后要完善资金管理模式,加快项目结算进度,加强内部控制管理。

针对《审计报告》等审计结果文书,我办高度重视,认真学习研究,部署整改措施,明确整改责任,确保整改落实到位。截至2022年3月11日,共计完成整改4个问题,采纳审计建议,规范征迁项目管理、完善相关制度。