索引号:

11330282677650515G/2023-172514

发布机构:

白沙路街道

公开方式:

主动公开

组配分类:

财政预决算、“三公”经费

主题分类:

财政、金融、审计/其他

发布日期:

2023-02-23

成文日期:

2023-02-23

公开范围:

面向社会

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年部门预算

发布日期:2023-02-23 16:37 信息来源:白沙路街道

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共慈溪市白沙路街道党工委是中共慈溪市委派出机关,全面负责辖区党的建设,领导本地区的工作和基层社会治理。慈溪市白沙路街道办事处是慈溪市人民政府派出机关,依据法律、法规、规章,在辖区内行使综合管理和相关行政执法职能。白沙路街道党工委、办事处主要履行以下职责:

(一)贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

(二)强化街道党工委对基层工作的全面领导。加强街道、村(社区)党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

(三)落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,深入推进区域化党建,推进村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

(四)领导工会、共青团、妇联等群团工作。

(五)贯彻党的农村政策,指导农村经济发展,保护各种经济组织的合法权益。推进村(社区)经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。优化营商环境,为辖区企业提供良好的服务,统筹做好经济统计、采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作,保

护各种经济组织的合法权益。

(六)组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(七)负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育、科普等各类活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动村(社区)公益事业发展。

(八)组织实施、综合协调辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。

(九)统筹落实村(社区)发展的重大决策和村(社区)建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划。落实生态环境建设和各项公益事业建设,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(十)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。负责流动人口管理服务。承担安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋的相关监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

(十一)按规定权限和程序,协助相关职能部门做好城区规划、城镇建设、房产管理和土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、保洁、绿化等城镇管理工作,推进城镇精细化管理。

(十二)指导社区居委会、业委会建设,组织社区居民和单位参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的城镇基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道村(社区)发展服务。

(十三)加强街道财政监督、管理,编报和执行财政预算。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村(社区)和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对股份经济合作社集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,共有5家单位:慈溪市人民政府白沙路街道办事处、慈溪市白沙路街道社区教育学院、慈溪市白沙路街道中心幼儿园、慈溪市白沙路街道第二中心幼儿园、慈溪市白沙路街道湖滨实验幼儿园。

第二部分 2023年慈溪市人民政府白沙路街道办事处预算安排情况说明

一、2023年慈溪市人民政府白沙路街道办事处收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,慈溪市人民政府白沙路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算13510万元,收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出(类)、公共安全支出(类)、教育支出(类)、科学技术支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、节能环保支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、住房保障支出(类)。

二、2023年收入预算总表的说明

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年收入预算13510.00万元,其中:一般公共预算拨款收入13510.00万元,占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年支出预算13510万元。

(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)2176.55万元、公共安全支出(类)2078.67万元、教育支出(类)2295.93万元、科学技术支出(类)1044.00万元、文化旅游体育与传媒支出(类)294.95万元、社会保障和就业支出(类)831.42万元、卫生健康支出(类)803.13万元、节能环保支出(类)30.00万元、城乡社区支出(类)2563.95万元、农林水支出(类)1029.89万元、住房保障支出(类)361.51万元。

(二)按支出用途分类,包括人员支出5220.43万元,日常公用支出487.19万元,项目支出7802.38万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年财政拨款收支预算13510万元。收入包括:一般公共预算拨款收入13510.00万元;支出包括:一般公共服务支出(类)2176.55万元、公共安全支出(类)2078.67万元、教育支出(类)2295.93万元、科学技术支出(类)1044.00万元、文化旅游体育与传媒支出(类)294.95万元、社会保障和就业支出(类)831.42万元、卫生健康支出(类)803.13万元、节能环保支出(类)30.00万元、城乡社区支出(类)2563.95万元、农林水支出(类)1029.89万元、住房保障支出(类)361.51万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年一般公共预算当年拨款13510万元,比2022年执行数16947.2万元减少3437.20万元,主要是实际执行数含上级专项补助。。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)2176.55万元,占16.16%;公共安全支出(类)2078.67万元,占15.38%;教育支出(类)2295.93万元,占16.99%;科学技术支出(类)1044.00万元,占7.72%;文化旅游体育与传媒支出(类)294.95万元,占2.18%;社会保障和就业支出(类)831.42万元,占6.15%;卫生健康支出(类)803.13万元,占5.94%;节能环保支出(类)30.00万元,占0.22%;城乡社区支出(类)2563.95万元,占18.97%;农林水支出(类)1029.89万元,占7.62%;住房保障支出(类)361.51万元,占2.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1834.72万元,比2022年执行数减少391.78万元,下降17.60%,主要原因是2022年专职网格员列入人员经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)91.00万元,比2022年执行数减少215.20万元,下降70.28%,主要原因是部分列入财政专户。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)165.53万元,比2022年执行数减少3.17万元,下降1.88%,主要原因是正常浮动。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)85.30万元,比2022年执行数减少52.55万元,下降38.12%,主要原因是2022年执行数中包括了上级补助收入,2023年年初预算中未包括此内容。

5.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)23.93万元,比2022年执行数减少23.47万元,下降49.51%,主要原因是2022年执行数中包括了上级补助收入,2023年年初预算中未包括此内容。

6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)1562.94万元,比2022年执行数增加483.38万元,增长44.78%,主要原因是社区保安人员经费列入。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)491.80万元,比2022年执行数减少528.15万元,下降51.78%,主要原因是2022年执行数中包括了上级补助收入,2023年年初预算中未包括此内容。

8.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1978.56万元,比2022年执行数减少305.84万元,下降13.39%,主要原因是2022年执行数中包含了上级补助收入学前教育专项经费。

9.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)317.37万元,比2022年执行数增加44.04万元,增长16.11%,主要原因是功能科目改变,2023年教育在职人员的社保、医疗在教育支出列支。

10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)1044.00万元,比2022年执行数增加30.00万元,增长2.96%,主要原因是对企业政策兑现等增加。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)294.95万元,比2022年执行数减少127.23万元,下降30.14%,主要原因是2022年执行数中包括了上级补助收入,2023年年初预算中未包括此内容。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)96.00万元,比2022年执行数减少389.80万元,下降80.24%,主要原因是2022年执行数中包括了上级补助收入,2023年年初预算中未包括此内容。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)31.68万元,比2022年执行数增加0.89万元,增长2.89%,正常浮动。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)30.64万元,比2022年执行数减少2.66万元,下降7.99%,主要原因是功能科目调整。。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)223.13万元,比2022年执行数减少82.25万元,下降26.93%,主要原因是功能科目调整。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)111.57万元,比2022年执行数减少48.76万元,下降30.41%,主要原因是功能科目调整。

17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)28.00万元,比2022年执行数0万元增加28.00万元,主要原因是增加社会养老服务体系建设补助。

18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)38.40万元,比2022年执行数减少65.24万元,下降62.95%,主要原因是2022年执行数中包括了上级补助收入,2023年年初预算中未包括此内容。

19.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)240.00万元,比2022年执行数减少63.78万元,下降21.00%,主要原因是2022年执行数中包括了上级补助收入,2023年年初预算中未包括此内容。

20.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)32.00万元,比2022年执行数增加21.87万元,增长215.89%,主要原因是加大了农村生活救助。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)129.25万元,比2022年执行数减少48.29万元,下降27.20%,主要原因是部分支出安排在专户资金支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)474.78万元,比2022年执行数减少218.00万元,下降31.47%,主要原因是部分支出安排在专户资金支出。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)104.29万元,比2022年执行数增加1.69万元,增长1.65%,基本持平。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)0.90万元,比2022年执行数增加0.68万元,增长309.09%,主要原因是正常浮动。

25.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)10.00万元,比2022年执行数减少29.18万元,下降74.48%,主要原因是部分支出安排在专户资金支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.63万元,比2022年执行数增加1.33万元,增长4.12%,基本持平。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.62万元,比2022年执行数减少22.35万元,下降41.41%,主要原因是教育部门的事业人员医疗功能科目调整在教育支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.66万元,比2022年执行数减少21.47万元,下降53.50%,主要原因是因是退休人员公务员医疗补助功能科目调整。

29.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)30.00万元,比2022年执行数减少120.50万元,下降80.07%,主要原因是部分支出安排在专户资金支出。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)677.60万元,比2022年执行数增加671.60万元,增长11193.33%,主要原因是2022年城管办支出安排在财政专户资金列支。

31.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)566.35万元,比2022年执行数减少58.05万元,下降9.30%,主要原因是人员减少。

32.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1320.00万元,比2022年执行数增加1046.60万元,增长382.81%,主要原因是2022年环卫支出安排在财政专户资金列支。

33.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)299.01万元,与上年基本持平。

34.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)120.00万元,比2022年执行数减少531.00万元,下降81.57%,主要原因是2022年执行数中包括了上级补助收入,2023年年初预算中未包括此内容。

35.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)17.10万元,比2022年执行数减少3.90万元,下降18.57%,基本持平。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)593.78万元,比2022年执行数减少140.21万元,下降19.10%,主要原因是2022年执行数中包括了上级补助收入,2023年年初预算中未包括此内容。。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)361.51万元,比2022年执行数减少24.69万元,下降6.39%,主要原因是人员减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年一般公共预算基本支出5707.62万元,其中:

人员经费5220.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费487.19万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年“三公”经费预算21.80万元,比上年预算数增长25.29%。其中:

(一)因公出国(境)费用:慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年因公出国(境)费预算为0,比上年下降100%,减少的主要原因是根据上年度实际执行情况未发生因公出国(境)活动,费用为0,本年度无因公出国(境)活动安排。。

(二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于招商引资接待外市来客。。2023年比上年预算数下降52.83%,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,基本实现零招待。。

(三)公务用车购置:慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。

(四)公务用车运行费:2023年安排公务用车运行费预算16.80万元,主要用于6辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。。2023年比上年预算数增长500.00%,增加的主要原因是上年一般公共预算安排2辆公车,其余4辆在专户资金中列支,在调整预算时进行调整,实际执行发生6辆公车的运行维修费。。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年白沙路街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算346.07万元。

(二)政府采购情况

2023年慈溪市人民政府白沙路街道办事处各单位政府采购预算总额429.87万元,其中:政府采购货物预算81.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算348.23万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年单位预算安排购置车辆6辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信用车及应急保障用车2辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备,本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2023年慈溪市人民政府白沙路街道办事处所有项目支出均实行绩效目标管理。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

8.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

14.普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

15.成人教育(款)成人中等教育(项):指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

16.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

18.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

19.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

21.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

27.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

28.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29.计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

30.计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

31.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35.自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

36.城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

37.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

38.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

39.农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

40.农业农村(款)农村社会事业(项):指反映用于农村社会事业发展的支出。

41.农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

42.农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

43.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:慈溪市人民政府白沙路街道办事处本级2023年单位预算附表.xls